因财务核算不规范等问题被责令改正 日海智能发整改报告
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因财务核算不规范等问题被责令改正 日海智能发整改报告

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  科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》(以下简称《决定书》),要求公司采取比较有效措施进行改正。

  12月27日晚间,发布关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告。经查,日海智能财务核算不规范,导致公司2018年度至2022年度财务报告不准确;2018年、2020年,公司虚构部分应收账款收回,导致相关年度财务报告数据不准确;公司关联方识别、登记管理不规范,部分关联交易未及时审议并披露;截至2023年3月2日,日海智能新增累计各类诉讼、仲裁已达到重大诉讼披露标准,但公司未及时履行信息公开披露义务。

  此外,日海智能在内幕信息知情人登记管理、三会运作及会议记录管理、募集资金管理等方面也存在不规范情形。

  深圳证监局认为,上述情形反映出日海智能在公司治理、内部控制、信息公开披露和财务会计核算等方面存在问题。

  对此,日海智能表示,公司董事会及管理层对以上事项给市场造成的影响深表歉意。

  为落实《决定书》中的相关整改要求,日海智能在公告中称,公司组织财务部核算科全员学习《收入核算管理办法》,并深入业务流程,对前期收入确认时点存在的问题均进行整改。同时,加强财务专员对业务的了解,在合同审批流程中增加财务专员的审核,及时了解各业务的商业模式,依据企业会计准则明确各类业务收入确认方式等。

  日海智能对现场检查发现的应收账款虚构回收问题,财务部和业务部门成立专项小组,梳理了应收客户和预付供应商的关系,重新评估应收账款回收可能性。并组织财务部重新梳理财务制度,查漏补缺,制定了公司《财务管理审批暂行办法》,并组织财务部门和业务部门进行培训学习。

  针对公司关联方登记管理及关联交易披露不规范,日海智能对公司与艾拉物联网络(深圳)有限公司的关联交易做补充确认。此外,公司还将重视诉讼、仲裁进展,以保证及时有效地披露诉讼、仲裁事项。

  日海智能表示,此次现场检查与自查对公司提高规范运作水平、改进财务核算与信息公开披露工作质量起到了重要的推动作用。通过此次整改,公司重点完善、规范会计核算制度与执行,加强内部控制管理。同时,公司也组织有关部门重新梳理业务流程,发掘问题根源,在增强部门间沟通协作同时形成内部监督与制约的机制,确保业务内容能及时、真实、准确地予以反映,对违反有关规定法律法规、规范性文件的情况能够及时有效地发现和纠正。

  公开资料显示,日海智能主要是做无线通信模组的研发与销售、通信设施产品的生产与销售、通信工程服务业务。业绩方面,日海智能发布的2023年三季报显示,公司前三季度实现盈利收入20.65亿元,同比下降16.31%,归母净利润为﹣1.75亿元,同比减亏。